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审计处 部门简介

信息来源: 阅读量:更新日期:2018年03月23日

(一)审计处主要职责

审计处是学校主管内部审计的职能部门,在学校的领导下,依据国家法律、法规和政策以及上级部门和学校规章制度,对本校和所属单位的财务收支及其有关经济活动进行审计监督,独立行使内部审计监督权,对学校领导负责并报告工作,同时接受国家审计署和公安部审计局的指导和监督。主要职责具体包括:1、对学校财务收支及有关经济活动进行审计;2、对学校预算执行和决算情况进行审计;3、对预算内、预算外资金管理和使用情况进行审计;4、对学校基本建设、修缮工程项目进行审计;5、对学校固定资产管理和使用情况进行审计;6、对学校大宗物资设备采购等专项经费使用情况进行审计;7、对学校科研经费管理和使用情况进行审计;8、对二级法人及经营性单位经济管理和效益情况进行审计;9、对学校有关领导干部进行经济责任审计;10、对学校内部控制制度的健全性、有效性和风险管理进行审计调查;11、做好学校领导和上级主管部门交办的其他审计事项

(二)审计处人员情况

审计处现有处长1人,副处长1人,审计干部2人。从知识结构来看,具有会计、法律、工程、计算机等专业背景,涵盖了审计业务的各个方面;从职称来看,2人具有高级职称,2人具有中级职称,均有较强的业务能力和岗位胜任能力;从年龄来看,50岁以上1人,40-50岁2人,30-40岁1人,年龄结构比较合理。

姓名

年龄

学历

职务

职称

主要职责

朱军

53

大学本科

处长

高级会计师

负责审计处全面工作

余峰

34

研究生

副处长

审计师

协助处长负责业务工作

刘琼

47

大学本科


高级审计师

财务收支审计、物资采购审计

吴明

47

大学专科


工程师

基建工程审计、办公室

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